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从国外进口成品金蝶软件怎么操作
1、进入软件后,点击"财务会计-总帐-凭证处理".
2、进入凭证处理后,点击凭证录入.
3、进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键.
4、每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐,点击凭证处理--凭证查询.
5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口,选择未过帐、未审核,然后点击确定.
6、这样搜索出了未过帐未审核的凭证,在上端点击编辑,然后点击成批审批.
7、成批审核成功后,点击第二排的"过滤"按钮.
8、点击过滤后,会出现刚才窗口,选择已审核、未过帐.
9、过滤出已审核未过帐的凭证后,点击"编辑--全部过帐".
10、全部过帐成功后,回到主界面,点击"总帐--结帐".
11、点击结帐后,再点击"期末结帐".
12、进入结帐界面后,点击开始按钮结帐就可以了,这样轻轻松松就做好一个月的帐了.
金蝶系统的功能:
1、总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理.
2、金蝶K/3成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计,是财务管理信息系统的核心.系统以凭证处理为主线,提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能.
3、通过独特的核算项目功能,实现企业各项业务的精细化核算.
4、提供了丰富的账簿和财务报表,帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况.
5、既可以独立运行,又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用,提供更完整、全面的财务管理解决方案.
做账流程
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证.
2、根据记账凭证登记各种明细分类账.
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账.
4、结账、对账.做到账证相符、账账相符、账实相符.
5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明.
6、将记账凭证装订成册,妥善保管.
收付款核对
1、收、付款凭证是登记现金日记账的依据,账目和凭证应该是完全一致的.但是,在记账过程中,由于工作粗心等原因,往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况.帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行.
2、检查的项目主要是:核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性;检查如发现差错,要立即按规定方法更正,确保帐证完全一致.
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