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发票上传不了是怎么回事
1检查本地网络是否连通外网.
2进入开票系统点系统设置---参数设置---上传设置,检查安全介入服务器地址是否输对,点击"测试"按钮.
3如果成功,需要点击"发票管理->发票修复",如若提示"全部保留"则点击"全部保留",然后退出开票系统,这个时候系统会自动上传发票,然后进入开票系统,过几分钟再进入"发票查询",看看发票是否已经在"报送中",等状态变成"已报送",就说明发票已经上传成功了.
电子发票上传平台失败是什么原因
答:季度报税需要税盘数据,这时打开发现一个季度的开票信息全是未上传状态,但是在填开发票管理的未上传管理中又找不到未上传发票,这时需要的是发票修复.
1.点发票查询,是未上传状态,查未上传,显示未上传为0
2.在发票管理点发票修复,选择未上传日期,点修复.
3.等待修复完毕再查寻,上传状态未01就是已经完成修复上传.
增值税专用发票必须按什么规定开具
答:增值税专用发票必须按下列规定开具:
1、项目填写齐全,全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致.
2、字迹清楚,不得涂改.如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明"误填作废"四字.如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理.
3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章,不得加盖其他财务印章.根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角,覆盖"开票单位"一栏.发票专用章使用红色印泥.
4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记.不得手工填写"销货单位"栏,用手工填写的,属于未按规定开具专用发票,购货方不得作为扣税凭证.专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥.
5、开具专用发票,必须在"金额"、"税额"栏合计(小写)数前用"$"符号封顶,在"价税合计(大写)"栏大写合计数前用""符号封顶.
购销双方单位名称必须详细填写,不得简写.如果单位名称较长,可在"名称"栏分上下两行填写,必要时可出该栏的上下横线.
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